你好,你在去年做了吗?

老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师好,目前有一家公司的法人挂社保在我们公司,因为有买社保所以需要给他发工资,应收未收的这笔款是由他名下的公司转款到我们公司账上,原来一直是开票出去的,这里账务处理是正确的吗?正常来讲挂靠在我们公司就只能当成是我们公司的员工,如有错误,请老师解答下正确的账务处理,谢谢
老师,7月收到了22.9月保险公司开的保费发票,前期一直挂应收账款,麻烦帮我看下凭证是否正确,谢谢!
老师您好,麻烦咨询一下,我们是一家咨询服务公司小规模纳税人,目前一个项目收到了一些预付款,发票还没开给对方,月底做账我需要确定收入,该怎么做账务处理,谢谢
老师好!新到这家公司接手要清理一下之前的账务,请教下关于乱账清理的具体操作,麻烦老师帮我看看处理方式对不对有没有风险请给一下建议,1、已收款确定不开票部分60W,一年销售额在2000W以上,现在做不开票收入申报是分月申报还是一次性申报合理?2、已开票收现金的有50W左右挂应收账款,方案一分月做现金收款方案二出应收账款清理明细表领导签字一次性做现金收款或者挂其他应收款,3、应付和其他应收中现金报销的未入账导致挂账现在调整出清理明细表领导签字报销方式处理可行?请老师给意见,谢谢!
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
是去年9月到今年8月的吗?如果是的话,你直接做到今年的福利费就可以的,通过应付职工薪酬。
去年银行付款 就做的 借应付账款 贷 银行存款,发票才给我
不是的,就是针对某次工人外出干活买的意外险
借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪处福利费,贷应付账款。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。