具体要看募投合同是否有对资金使用有规定,如果没有明确资金用途,那可以用于支付房租的

老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
老师好!公司今天收到某某某市某某城市建设开发投资公司(政府平台公司)转款100万元,转账回单是付黔东国际商都购房屋款。可老板说要将这款项支付还林杰劳务有限公司劳务费,请问一下这样操作合理吗?如果要付劳务费的话,怎么处理才合规?
请问一下,请问有在上市公司遇到过使用募投资金支付办公室房租类似事项吗?可以这样用吗?可以的话怎么出账
老师,请问一下,从去年的未分配利润里分出来的钱,没有取出来,放在公司上,想用来做当年的成本费用,可以这样吗 如果可以的话,使用这笔钱后,怎么体现权益减少,费用增加,银行存款减少?怎么做分录呢
老师,公司租的办公室又分出一部分租给其他公司a,a的对公账户还没办理下来,a公司委托员工用个人账户支付房租到我司的对公账户,请问这种开发票可以直接开a公司的信息吗?
老师你好,请问工程项目的分录是分项了的,可以这样录入到一起吗?
老师,我们企业在25年四季度的时候,暂估了一部分成本,但在汇算清缴前发现有部分开不出票来了,这种情况就会导致实际的成本和账面成本有差异,也就是说报年报的时候和四季度成本等相关数据不一致,该如何处理啊,我网上查,有的意思是直接更正四季度季报,以保持和年报一致;还有的意思是季报是啥就是啥,直接改年报做汇算清缴,还有一种说法是年报和季报一致,只是汇算清缴的时候调整就好,我该如何处理啊
老师请问,我的往来科目金额比较大,现在钱也收不回来了,现在汇算清缴了,我要怎么样去调这些科目呢?
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
企业银行账户的存款利息,计入了财务费用-利息费用,导致年底的利息费用为负数,这个怎么调整?(目前还没有汇算清缴)
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
小微企业:汇算清缴时,有未取得发票成本金额,应该填在那张表的第多少行的多少栏次?
老师,你好。请教下支付美国UDI编码及GUDID数据库厂商代码官费 计入什么费用呢
工商年报里的纳税总额按电子税务局所属期还是缴退期,25.01-25.12.31
好的,谢谢老师
出账的话,和平时的会有不同吗?
募投的资金根据性质计入实收资本、资本公积等所有者权益或者负债类科目 至于支付房租就按照正常账务处理