同学,之前的费用 红冲掉,入公户,等于把钱还给你们了
老师,我想问一下,乙公司挂靠甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
老师,请问公司先发放了专家费,有费用票,做了费用,后期又问乙方把这个钱要回来了,入公户,没开票,该怎么做账
老师,请问公司先发放了专家费,有费用票,做了费用,后期又问乙方把这个钱要回来了,入公户,没开票,该怎么做账
公司之前参加展销会支付过参会费,对方也开了发票,现在又把钱退回来了,怎么做账?对方没有要求退回发票
请问老师公司的一个采购用自己的私户付款了没有开票,已经报销了费用,然后又从公户付了一遍补了发票,然后对方把钱又退回到另一个人的私户,然后这个人又从私户返回到公司,怎么做账
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
之前的费用走账了,怎么能红冲?
同学,实际的情况就 是你们收回了,这笔业务没有真实完成
这个业务真实完成了,我们付钱,有费用票。但是后期又问乙方要回来了
你要要回来,对方免费给你提供服务吗,所以就相当于业务没有发生,
付费给甲方,我们收的乙方的钱,是三方业务
那同学,你们只要挂往为就可以,乙方的往为,退回就是平的
不退回啊,是要收的。老师能看看我最初的问题吗?这回答的都跑偏了
也就是说你代乙方支付的专家费,是吗
是我们付的专家费,但是后续向乙方又要了钱
同学,你支付专家费 借管理费用 贷银行存款 借银行存款 贷营业外收入——其他,。