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老师,请问公司先发放了专家费,有费用票,做了费用,后期又问乙方把这个钱要回来了,入公户,没开票,该怎么做账

2023-08-08 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-08 17:11

同学,之前的费用 红冲掉,入公户,等于把钱还给你们了

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快账用户8097 追问 2023-08-08 17:14

之前的费用走账了,怎么能红冲?

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齐红老师 解答 2023-08-08 17:16

同学,实际的情况就 是你们收回了,这笔业务没有真实完成

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快账用户8097 追问 2023-08-08 17:17

这个业务真实完成了,我们付钱,有费用票。但是后期又问乙方要回来了

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齐红老师 解答 2023-08-08 17:20

你要要回来,对方免费给你提供服务吗,所以就相当于业务没有发生,

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快账用户8097 追问 2023-08-08 17:24

付费给甲方,我们收的乙方的钱,是三方业务

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齐红老师 解答 2023-08-08 17:28

那同学,你们只要挂往为就可以,乙方的往为,退回就是平的

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快账用户8097 追问 2023-08-08 17:42

不退回啊,是要收的。老师能看看我最初的问题吗?这回答的都跑偏了

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齐红老师 解答 2023-08-08 20:18

也就是说你代乙方支付的专家费,是吗

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快账用户8097 追问 2023-08-09 08:53

是我们付的专家费,但是后续向乙方又要了钱

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齐红老师 解答 2023-08-09 09:53

同学,你支付专家费 借管理费用  贷银行存款 借银行存款  贷营业外收入——其他,。

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一行后期这个业务是退回了。
2023-08-08
同学,之前的费用 红冲掉,入公户,等于把钱还给你们了
2023-08-08
借库存商品贷其他应付款, 借其他应付款贷银行 借其他应付款贷库存商品, 借库存商品贷银行存款, 借银行存款贷其他应付款 然后你们再报销给个人借其他应付款,贷银行存款。
2024-03-07
你好 具体的啥费用的
2021-04-02
那个钱冲减审计费用就是
2024-05-10
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