同学你好 是虚开发票?私户付给你私户了吗

公户收到含税10000,帮客户开票,开票金额是10000. 收对方7个点税,扣除700后,私户转回9300给客户,这内账会计分录要怎么做呢?
我们是劳务派遣公司,请问下,被派遣员工在对方公司买了物资,对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回,但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开,还是全额开具,钱也是收全额,之后再把物资钱从公户里还回去,这样操作可以吗,分录应该怎么做?
老师好,给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元,但这个货款里面含有回扣1000元,我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票,请问这个回扣要怎么做账?付款程序怎样?
买票 根据票面金额 货款从公户付出去 ,之后对方把税点扣除后 把钱从私户发回来 这个怎么做分录
请问老师公司的一个采购用自己的私户付款了没有开票,已经报销了费用,然后又从公户付了一遍补了发票,然后对方把钱又退回到另一个人的私户,然后这个人又从私户返回到公司,怎么做账
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
是的 我们付给开票方是走公账 他们打款回我们时是走得私对私
这个要分录要怎么做
你做的是内账的吧
嗯 是的 就是私户转过来分录不知道怎么做
私户转到你私户 你做往来冲减就可以
借:其他业务收入 贷:银行存款 这样吗?
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款