同学你好 是虚开发票?私户付给你私户了吗
公户收到含税10000,帮客户开票,开票金额是10000. 收对方7个点税,扣除700后,私户转回9300给客户,这内账会计分录要怎么做呢?
我们是劳务派遣公司,请问下,被派遣员工在对方公司买了物资,对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回,但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开,还是全额开具,钱也是收全额,之后再把物资钱从公户里还回去,这样操作可以吗,分录应该怎么做?
老师好,给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元,但这个货款里面含有回扣1000元,我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票,请问这个回扣要怎么做账?付款程序怎样?
买票 根据票面金额 货款从公户付出去 ,之后对方把税点扣除后 把钱从私户发回来 这个怎么做分录
请问老师公司的一个采购用自己的私户付款了没有开票,已经报销了费用,然后又从公户付了一遍补了发票,然后对方把钱又退回到另一个人的私户,然后这个人又从私户返回到公司,怎么做账
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
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老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
老师,一般纳税人月末增值税都是怎么处理的?通常情况下大部分企业都会发生哪些进项销项这些
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
农业合作社汇算清缴跟一般企业一样么?是不是有财政补贴拨款之类的要填个减免表?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
是的 我们付给开票方是走公账 他们打款回我们时是走得私对私
这个要分录要怎么做
你做的是内账的吧
嗯 是的 就是私户转过来分录不知道怎么做
私户转到你私户 你做往来冲减就可以
借:其他业务收入 贷:银行存款 这样吗?
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款