你好,你是不退税免税了嘛 那你的进项发票怎么处理的?
外贸企业出口退税认证的进项发票需要在增值税申报表中填写,请问是在取得进项发票时就认证并填报增值税申报表二中吗?填报后过两个月才出口,出口后办理退税可以吗?
请教下,出口货物不开发票,增值税申报怎么填?需要填出口免税申报表吗?附表一是填四(免税)项目还是填三免抵退税?
老师外贸出口企业免税 ,进项税转出增值税附表二应填在哪栏?谢谢
老师,商贸企业的出口退税进项票认证后需要在增值税附表二上填报嘛?
老师,出口的进项专用发票做退税勾选的需要填在增值税纳税申报表附表二吗?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
进项票就是退税呀,今天一个员工申报增值税附表二没填,到时候是不是不好退税
是的, 影响退税的 他那边不是实时监控的 所以那边还不知道你们填写不对
我们都申报好了
申报好了可以更正吗
电子税务局 我要查询, 税费申报及缴纳,那里面有更正申报或者作废申报 修改不了就去税务局了