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老师我们是做垃圾分类箱的,本月已开发票250000(开三台),对应成本有三硬件、软件有10左右(在10去台的份),一般是购买后组装再卖,这样分录怎么做 我可以这样做吗? 借:库存商品10万 贷:应付账款10万 借:银行存款25000 0贷:主营业务收入250000(含税 ) 借:主营业务成本 30000 贷:库存商口30000 我想省略组装的那一步可以吗

2023-08-09 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-09 09:00

同学你好 那你组装成本呢

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快账用户3015 追问 2023-08-09 09:02

组装成本没有明细有三种东西组成

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快账用户3015 追问 2023-08-09 09:02

老师这种要怎么体现最好

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齐红老师 解答 2023-08-09 09:03

购入的时候计入库存商品A、B等 组装的时候借生产成本贷库存商品A、B然后完工计入C

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快账用户3015 追问 2023-08-09 09:13

好的好的谢谢你老师

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齐红老师 解答 2023-08-09 09:20

满意请给五星好评,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-09 09:20

借生产成本贷库存商品A、B 贷应付职工薪酬等科目 这个工资要一块写上

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同学你好 那你组装成本呢
2023-08-09
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
对,没错,你这么做就可以了
2023-09-22
您好,分录是对的,但我们最后那个分录要和1000件一起写分录结转,这个数量要开在发票上,开销售折扣,要不税务局会让我们补税的,这是视同销售
2024-03-08
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
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