你好; 你们是有收到汇票来付款 ; 所以产生了 贴息是吗; 才好判断科目的

A公司于2007年4月29日出售给B公司一批产品,货款100000元,销项税13%,B公司开来一张出票日为当年5月1日的商业承兑汇票,期限3个月,A公司6月1日持汇票到银行贴现,贴现率8%。(10分)要求:计算贴现利息,贴现金额,以及收到汇票和贴现的分录,
A公司收到一笔20万的商业承兑汇票,需要用钱,因为是商业承兑,所以银行和金融机构不给贴现,然后就找了一家B公司转让给他,收到B公司转来的银行存款18万,怎么做账
收到货款50000.00,银行贴息450,本来应是A公司转给我们的。现收到的是B公司转来的。我的会计分录和票要怎么开?
老师,我们分公司转给总公司的款应该是往来,分开核算的,会计分录:借:其他应收款-总公司,贷:银行存款-分公司?
我司收到A公司预付货款20000元,同时A公司欠B公司货款10000,A公司提出我司将收到的预付款主转10000给B公司,将转账之际,我是发现,B公司应付我司10000,于是我司决定这笔款不付B公司,用来抵减我司应收B公司货款,请问会计分录怎么做才能简洁又清楚呢
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
3月只取得一张专票,因金额小留和4月专票一起抵扣。3月这笔没有抵扣的进项税额怎么写分录?
我只有一个B公司转来的付款回单,在哪里可以看出是商业汇票?
你好; 你不是有贴现手续费; 这个一般是汇票产生的;
我的收款凭证上看不到手续费,是我们老板自己备注的?
你好; 那你就直接记入财务费用; 汇算调整这部分; 手续费没有发票 的话; 借 银行存款; 财务费用手续费; 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
汇票入账怎么入?
你好; 比如 ;借银行存款;财务费用 贷主营业务收入; 销项税