您好, 取得发票可以暂时不认证的
我们当月收到的专票本月不想勾选认证,做凭证的时候可以直接将发票税金计入应交税费—增值税(进项税)科目吗?还是先计入应交税费—增值税(待认证进项税),账务和当月进项勾选保持一致?
请问一下,一般纳税人,购进货物时增值税做了“应交税费-应交增值税-进项税额”,但是在月底勾选认证时不勾选这张发票,那进项税怎么处理?
一般纳税人取得的发票,能不能先不勾选认证,计入应交税费-应交增值税(进项税额)?还是说凡是计入进项税额的票必须勾选认证?
增值税进项发票,没有勾选认证的,记账是在借方:应交税费-应交增值税-进项税额。需要转入待认证科目吗?
老师,之前未认证勾选的专票,都先计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,现在我要勾选认证发票,怎么写分录呢
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
老师,我问下,公司销售电瓶车开出发票2000元,但收款1500元,另500元等国家补贴发下来,这样帐怎么做?这500元要交税吗?
一般纳税人红冲上月专用发票,已交的增值税税款,可以退吗?
你好!公司只有一个法定代表人更换后也是一个法定代表人,股权也梗着转让,税务这边需要提交股权转让申报及缴纳印花税,我是在登录电子税务局的,企业业务身份进去还是在自然人业务身份进去申报呢?
付款给丙方,甲方会给乙方报销,作为乙方会计这个账怎么记
老师,小规模纳税人,无票收入怎么填?报税表上怎么填?,谢谢老师
小规模,商贸企业,赠送个人客户产品一套,成本 800,销售价 1000,如何账务处理?所得税如何处理?
是这样的,手里有几张去年和前年的进项发票绿联,看电子税务局平台上这些都没勾选认证,但是账上也没有应交税费-待认证金额,有可能当时做了进项税额吗?
同事说都入了进项税额了,有这个说法吗?不认证勾选的进项可以入在应交税费-应交增值税(进项税额)?
我就想知道是不是没勾选认证的发票也可以入在应交税费-应交增值税(进项)里?
没勾选认证的发票不可以入在应交税费-应交增值税(进项)里的
我明白了,这么理解对吗老师?只要入在应交税费-应交增值税(进项税额)里的发票必须在电子税务局里面勾选认证。如果不想勾选认证,就入在应交税费-应交增值税(待认证)里面?对吗?
对,没错了,就是这个意思