您好, 取得发票可以暂时不认证的
我们当月收到的专票本月不想勾选认证,做凭证的时候可以直接将发票税金计入应交税费—增值税(进项税)科目吗?还是先计入应交税费—增值税(待认证进项税),账务和当月进项勾选保持一致?
请问一下,一般纳税人,购进货物时增值税做了“应交税费-应交增值税-进项税额”,但是在月底勾选认证时不勾选这张发票,那进项税怎么处理?
一般纳税人取得的发票,能不能先不勾选认证,计入应交税费-应交增值税(进项税额)?还是说凡是计入进项税额的票必须勾选认证?
增值税进项发票,没有勾选认证的,记账是在借方:应交税费-应交增值税-进项税额。需要转入待认证科目吗?
老师,之前未认证勾选的专票,都先计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,现在我要勾选认证发票,怎么写分录呢
A105080表中项目里面我看了半天没看到有车辆?辛苦老师告知一下谢谢
你好老师,一般说的开票要税点,这个税点计算是按照含税还是不含税的基数计算呢
会计烂账乱账要怎么处理?面试时候问到有无独特见解?
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
运输公司24年的未开票收入,在25年开票可以抵用吗?
公司营业执照范围有机械租赁,但是公司没有机械设备,也没有向外租赁机械设备,那我们公司能对外开具租赁发票吗
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
老师,向银行贷款支付的利息,企业所得税可以税前扣除吗?
老师汇算24年,24年1月计提发放了23年12月的工资算24年工资薪金吗
请问一下,个人可以私下给别的公司兼职吗?符合规定吗?
是这样的,手里有几张去年和前年的进项发票绿联,看电子税务局平台上这些都没勾选认证,但是账上也没有应交税费-待认证金额,有可能当时做了进项税额吗?
同事说都入了进项税额了,有这个说法吗?不认证勾选的进项可以入在应交税费-应交增值税(进项税额)?
我就想知道是不是没勾选认证的发票也可以入在应交税费-应交增值税(进项)里?
没勾选认证的发票不可以入在应交税费-应交增值税(进项)里的
我明白了,这么理解对吗老师?只要入在应交税费-应交增值税(进项税额)里的发票必须在电子税务局里面勾选认证。如果不想勾选认证,就入在应交税费-应交增值税(待认证)里面?对吗?
对,没错了,就是这个意思