你好,正确的应该是什么的没有发生吗?都做了还是怎么了?

老师,22年收到去年的发票10600,专票,进行了会计调整,资产负债表调整:应收帐款增加10600,应交税费减少3100,未分配利润减少7500,那利润表怎么调整?管理费增加10000,所得税减少2500,净利润减少7500,那600怎么调
请问老师,去年企业购置的软件入研发费用,年报按100%加计扣除了,今年税务局说按80%加计扣除,年报按80%改的,剩余的20%怎么处理呢
请问老师,去年企业购置的软件(委托别人开发的)入研发费用,年报按100%加计扣除了,今年税务局说按80%加计扣除,年报按80%改的,剩余的20%怎么处理呢
老师您好,请问我们去年的研发专利摊销忘了在研发支出科目过一遍了,直接放到了管理费用,那么就影响了我们加计扣除,那么今年调账,应该怎么做
老师,我想问去年的研发加计扣除费用减少了,调减了,今年已经把报表给改了,那帐应该怎么调呢?
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
去年的研发费用是人工和研发服务费构成的,但今年加计扣除的时候给调减了,只有人工,报表改完了,那帐应该怎么改,凭证怎么做呢
你好,你这些原材料是没有发生吗?没有发生的,借原材料 贷研发支出 借,研发支出 贷以前年度损益调整
没有原材料发生,去年只有人工工资和服务费,都费用化了,那还是借原材料吗,去年的研发支出都是借管理费用
那你的服务费怎么做的?借研发支出,贷应付账款吗?
借:管理费用–研发服务费 贷:应付账款
借应付账款贷以前年度损益调整 借,以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
但是这个去年研发服务费去年已经把钱给出去了也收到发票了,只是把这个服务费给拿出来了,不做研发加计扣除了但他还是费用吧?
你好,你是研发部门发生的吗?如果是的话,账上不用调整,你只不过是不允许加计扣除。
就是去年研发有人员工资和服务费 借:管理费用–研发人员工资 100000 贷:应付职工薪酬100000 借:管理费用–研发服务费20000 贷:银行存款20000 但今年税务局让我们提供研发加计扣除辅助账为了方便,研发加计扣除只报了工资50000元,把服务费和研发人员工资50000元给挪出来了,这个月我把财务报表中的研发加计扣除明细表中只填了50000元,我现在不知道账应该怎么做了,凭证分录应该怎么写
你好,这个服务费是不是研发部门使用的?是的话你就正常做账就行,你研发加计扣除,别抵扣不就可以了?这个根据兽医部门来,如果你不想做的话,借以前年度损益调整,贷1以前年度损益调整,这个就是调整的,跨年的就是这么作 小企业会计准则没有这个科目的,用利润分配未分配利润来代替。
好的了解了
不用客气,工作愉快。
老师,我还有个问题,今年税务局说我们公司是做工程的,但我们去年成本比收入高了,不合理让我们做个无票收入,也是今年调整了报表,把收入调高了,用今年的收入先入去年的无票收入,那我这个分录应该怎么写啊
借应收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项
那今年开发票了,后面附着发票应该怎么做分录呢
借应收账款负 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。