可以的,借应收账款, 贷利润分配,未分配利润、应交税费应缴增值税销项, 最好去修改你的汇算清缴。

2021年1月份客户采购了一批商品,7月份因为上海税收政策的问题,我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换,没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票,我们给客户开换货商品的发票,请问我们公司怎么入账?会计分录是?
我只想问一下,因为今年的利润哈,比较高,那明年是五月之前是汇算清缴所得税,那我现在开发票是可不可以开2022年一月份到四月份之间的发票拿来做账,如果能抵的话,那账户上要怎么处理。
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
老师,我现在的公司是商贸企业,想问一下2022年10月份之前的会计开给客户一张发票91615元没有做账,现在在跟客户核对,发现已开发票和账上的发票不符,那2022年这张发票可以在2023年7月份账能补录吗还是怎么处理
老师,好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的,每月还得贷款利息一直没用开发票,上个月才让把发票开出来,开了两张,一张去年的,一张从1月到10月份的,想问一下,这两张发票我怎么处理,本身分录做的就是借:财务费用,现在我不知道这两张发票怎么处理,分录怎么做
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
去年的汇算清缴吗?汇算清缴去年多缴的税局也退税了
对的,是的,你的增值税销售额和所得税的销售额去年是不一致的吧。
我看有些发票她在系统录的都是差几分,我们用速达系统,她做账录完也不核对,不更改汇算清缴不行么
你好,主要是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致啊,如果你税务局查查到的话,会要求你调整的。就是你们自己决定就可以