你好,税额也还是需要提现的
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
请问老师,收到货款现金,不需要开发票,做无票申报,那在做账时,贷方贷主营收入,用写销项税吗,因为没有开票
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
老师实际工作中的无票收入账 比如:无票收入当月销售额10000元,销项税1300元。款项已付 做账时: 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入一未开票 10000 应交税费一应交增值税(销项税)1300 当月正常报税 到什么时候需要开票时做账: 借:主营业务收入一未开票 贷:主营业务收入一已开票 同时报税时附表一的(未开票收入)下的销售额填-10000元。 这样做账可以吗? 借
临时工的合同需要每天都签吗
您好~咨询下,公司服务类收入,9月10开票,20收款。一般纳税人,会计分录是?
关于社保费补缴的事情,9月份出的社保缴纳基数调整,需要补缴7-9月份社保,但是10月份的时候没有出补缴计划,是不是系统上出补缴计划,这边才可以申报缴纳?
贸易公司,做国内销售的,是做小规模纳税人比较好还是申请一般纳税人比较好
老师您好!有家公司老板欠我们公司老板的钱,然后用承兑还的,后面这家公司有一笔应付账款被代账公司的财务用承兑冲抵了一部分。现在这家公司又把应付账款对公全额付款给我们公司了。请问账务上现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,小规模纳税申报表怎么填,所得税呢,还有那个印花税,房产税,土地使用税怎么计算怎么填写
遇到难题了,我申报个税报的金额少,我填报表做的工资金额大,不统一,我按哪个走
你好!企业月末有自制半成品库存,自制半成品用于继续下一环节生产不同规格的产品,请问这个半成品的成本怎么算?
如何查验发票的真假?
我公司买一辆二手货车,这个车是个人挂靠第三方物流公司的,绿本行驶证都是物流公司名字。我公司把钱付给这个个人,发票是物流公司开,物流公司和这个人签一个委托收款协议,合规吗?
那就是做账时要体现无票那部分销项,申报时也要加上这部分销项,就跟正常一样做是吧
对和你开的发票做账一样的
好的,谢谢老师
客气,帮忙给个五星好评,谢谢