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老师你好,请问2022年8月有4000元税额的机械发票不应该抵扣的,2022年8月有产生增值税交的,这个不该抵扣的税额需要更正申报去年的吗?

2023-08-09 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 16:59

需要更正去年的,今年把这个进项转出来就可以了。

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:59

不需要更正,去年的少打了一个字。

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快账用户3638 追问 2023-08-09 17:01

那2022年8月少交4000多不搭界,不需要补交2022年8月对吧,只要今年申报的时候做进项税额转出,就等于补交了税款是这个一起吧?

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:04

你好 在现在转出来交上就行 

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需要更正去年的,今年把这个进项转出来就可以了。
2023-08-09
八月份申报的时候进项转出。
2023-08-09
对的,这个理解是没错的哈,对
2025-09-16
你好,不用的填写增值税表2进项转出就可以了。
2023-08-09
同学你好 (1) 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=150X (13% — 9%) =6 (万元) (2) 免抵退税不得免征和抵扣税额=300X (13%—9%) —6=6 (万元) (3) 当期应纳税额=200X13%— (39—6) —5=-12 (万元)(4) 出口货物免抵退税额的抵减额=150X9%=15 (万元)(5) 出口货物免抵退税额=300X9%—15=13.5 (万元
2022-10-31
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