您好!老师正在看题目
老师,可以解释下广宣费超出部分会形成可抵扣暂时性差异的思路吗?我认为这个超出部分未来可以扣除,那么计税基础不就是0吗?可是账面有余额,不就是账面价值大于计税基础会形成应纳税暂时性差异吗?怎么是形成可抵扣暂时性差异?
应纳税所得额=利润总额+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异,为什么这道题的应交税费是应纳税所得额=利润总额+应纳税暂时性差异?到底正确的公式是什么? 假设金融资产是公允价值计入当期损益,公允上升100万,形成应纳税暂时性差异,计算当期应纳税所得额时就是利润总额-100万啊
账面>计税基础 应纳税暂时性差异 小于的话是可抵扣暂时性差异 怎么这道题不是了
可抵扣暂时性差异,为什么不是用3000-260为基数来计算呢?3000+260不是成了应纳税暂时性差异了吗?
利润总额为什么要减去应纳税暂时性差异 我理解的是应纳税暂时性差异需要纳税的 应该加上去 可抵扣暂时性差异要减去
老师:社保缴费基数高于缴费工资是合理的吗?
房东给垃圾清运垫付的垃圾清运费 转给房东 可以报工资么。还是这个账怎么处理
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统报工资可以吗
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统付可以吗
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,目前我想问下会计做账把已经取得的软著当成无形资产去摊销吗,摊销的时间和摊销年限及价值是怎么确定呢,以后如果想作为无形资产完成实缴的话,该怎么操作呢
老师,这家公司有劳务资质但是营业执照好像没有体现,这个能开劳务发票吗?
老师你好,公司7月8月办公室员工工资9月份一起用银行存款发放的,我该怎么做做账凭证?
老师请问 我们因为十一提前发了工资 我怎么做账呢入9月账里还是10月份
请问我方公司挂靠对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和挂靠的公司签合同吗?怎么签?
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,我想问下会计做账当成无形资产去摊销的时间和摊销年限及价值,以及后续作为无形资产完成实缴的流程
您好!资产的账面价值小于计税基础,形成递延所得税资产