再做调整分录 借:现金 贷:应收账款-甲方
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
上一年工资多提了现在应付职工薪酬工资余额在贷方,现在怎么调整回去呢
去年发工资账上是借:应付职工薪酬贷:现金,实际工资是甲方代付的工资,现在要想调账怎么调
2023年三季度的应付职工薪酬职工工资没有计提,现在要调整,借方是以前年度损益调整贷方是应付职工薪酬职工工资吗??
老师,现金流量表是根据凭证分配好一点,还是自己编制
这个题目的答案不对吧?2024年计折旧是不是分两个阶段,2024年1月至11月为一个阶段,2024年12月为另一个阶段
老师,个体户逾期申报了会被罚款吗
建筑业土建,签了专业作业承包合同,我方是乙方,能再找施工队协助干活儿吗
具体内容里前三行是啥意思
个体工商户销售蔬菜开了增值税专用发票后,不享受增值税免税政策。那享受季度普票+专票不超过10万,普票部分免税吗?
安装班组现想开个体,做核定征收,但今年有在其他公司申报工资,那么这种情况开个体,对个体的税收有什么影响?特别是个税?
出纳单据应如何规范管理?经常都是微信等支付,并无发票或单据,我是大股东,即做出纳还兼会计。单据方面比较头疼,求老师详细解答。
公司支付给非全日制员工的工资需要给这些非全人员申报个税吗
老师,我问下出口产品不在经营范围内的可以吗?是销售产品附带的劳保用品和一些工具配件。
只把分录调了就可以是吧,其他不会涉及到?
是,只把分录调了就可以