可以的,这个你放到管理费用里面是正确的
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,你好,请问,我是借管理费用,房租,贷,其他应付款,我想冲暂估,以前,我分录怎么写,谢谢,还是要找到之前那一笔,谢谢
老师,我付租金费用可以:借:应付账款-某公司,贷:银行存款 然后:借:管理费用-租赁费 贷:应付账款-某公司(可以这样做吗)
您好老师,2021年底时制作了一份凭证如下:预计一年内减少的租赁负债, 借:租赁负债—租赁付款额, 贷:租赁负债_未确认融资费用, 贷:其他非流动负责。请教2022年发生租赁付费时该怎么记账?谢谢,麻烦您最好能帮写一下记账分录。谢谢!
老师好!公司租车位怎么写分录?借管理费用-租赁费,贷应付账款,可以吗?谢谢!