首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了

退货由于商品名,单位和报关单上不一致,现在要重开,要自己申请作废怎么操作?进项发票,已经叫对方重开一次了,现在还要重新开?我需要怎么操作?还有销项我负数填开,在重新开就好了是吧? 那个进项不知道要怎么操作?
退税勾选,怎么撤销?已经在7月份认证了,退税不通过,由于和报关单不一致,需进项,销项都要重新开,现在已经红字发票也登记了,对方也重新开了正确的发票了,我现在要把,原来错的,退税勾选撤销要怎么撤销
退税进货凭证信息回退申请,税务已经审批结束,流程已完结。我可以直接去退税勾选,统计吗?外贸企业退税申报表是不是要下个月才可以申请? (注:由于单位和报关单上不一致,已经叫销售方重新开了进项发票了)
老师好,2月份收到的一张增值税专用发票,现在已经勾选并确认勾选了,发现发票编码与打印编码不一致能撤销勾选退回销售方吗?不能的话,需要购买方填写红字发票信息表,我怎么填写不了?怎么回事,帮忙告知,谢谢!
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
退税勾选的那张发票开了负数发票的,不清楚能不能退回,这个不应该开附属发票,得退回之后再开。
下图所示?
你好,没有看到你的图片。
我看老师你说的 如下图图四所示我没有看到图片
你好,没有图片,你跟着你的来就可以的 我没有截图
好的,谢谢老师,那销项我是按个的 需要重新开吗?还是只要进项重开
你好,进项重新开就可以的,销项不需要。
销项按个没有关系是吧,报关单上是按千克的,我看销项是只要发票号码就可以了
另外老师那个开具红字增值税专用发票信息表,我要盖公章盖那个位置啊?还是发票章
你好,报关单上的名字、单位、数量和发票还有你的进项发票最好是一致 你好,盖发票专用章,还有这个红字信息表不要你来做,你把退税勾选申请退回来之后,发票直接退给对方就可以的,对方自己开红字信息表,自己开负数发票。
我就进项发票试试看可以不?这样销项就不用重新开了
你好, 销项发票没有问题的,可以不用重新开。
疑点是就说了进项发票商品名和单位,我现在已经叫对方都重新开了,并且你说的进货凭证那个表也申报了,就等税务局在审批了
你好,那只修改进项的就可以的。
好的,谢谢老师,解决了我职场的问题棒棒哒
不用客气,工作愉快。