首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
老师你好,外贸企业收到供应商的发票,已经退税勾选也确认了,后面我申请了撤销进货凭证,现在是不是把这个发票退回给供应商重新开具就可以了吗?我们这边还需要做什么处理吗?
一般纳税人企业。开始说的开专票,进项我就勾选了,也统计了,但是没有确认,后来又说是开普票,也就是不用认证进项了,我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了,现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票,统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢?
退税勾选,怎么撤销?已经在7月份认证了,退税不通过,由于和报关单不一致,需进项,销项都要重新开,现在已经红字发票也登记了,对方也重新开了正确的发票了,我现在要把,原来错的,退税勾选撤销要怎么撤销
老师好,2月份收到的一张增值税专用发票,现在已经勾选并确认勾选了,发现发票编码与打印编码不一致能撤销勾选退回销售方吗?不能的话,需要购买方填写红字发票信息表,我怎么填写不了?怎么回事,帮忙告知,谢谢!
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
退税勾选的那张发票开了负数发票的,不清楚能不能退回,这个不应该开附属发票,得退回之后再开。
下图所示?
你好,没有看到你的图片。
我看老师你说的 如下图图四所示我没有看到图片
你好,没有图片,你跟着你的来就可以的 我没有截图
好的,谢谢老师,那销项我是按个的 需要重新开吗?还是只要进项重开
你好,进项重新开就可以的,销项不需要。
销项按个没有关系是吧,报关单上是按千克的,我看销项是只要发票号码就可以了
另外老师那个开具红字增值税专用发票信息表,我要盖公章盖那个位置啊?还是发票章
你好,报关单上的名字、单位、数量和发票还有你的进项发票最好是一致 你好,盖发票专用章,还有这个红字信息表不要你来做,你把退税勾选申请退回来之后,发票直接退给对方就可以的,对方自己开红字信息表,自己开负数发票。
我就进项发票试试看可以不?这样销项就不用重新开了
你好, 销项发票没有问题的,可以不用重新开。
疑点是就说了进项发票商品名和单位,我现在已经叫对方都重新开了,并且你说的进货凭证那个表也申报了,就等税务局在审批了
你好,那只修改进项的就可以的。
好的,谢谢老师,解决了我职场的问题棒棒哒
不用客气,工作愉快。