你好,同学 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款, 因为这个分录直接用了未分配利润,报表勾稽不平是正常的
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?
老师,我想问一下,我们公司做银行贷款报表,去年分配利润之后,前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了,那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗?是不是只要分配了利润之后,就不相等了!
老师,提取未分配利润的分录具体应该怎么做呀!我公司要注销,支付完所有负债及实收资本后,还剩下的钱要准给股东,我直接 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款,这样做完以后资产负债表和利润表的勾稽关系不平了。具体应该怎么做,谢谢
请问老师,我有笔费用跨年了,因为一直没有发票,我公司要注销,我要把这笔费用清账,现在做借:利润分配-未分配利润,贷:预付账款,我的利润表和资产负债表,勾稽关系就不对了,我该怎么做账,小企业会计准则
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
那应该怎么做呢?还是说分配股利了报表的勾稽关系就是不平的?
之前没做过公司注销的业务,所以不知道我这样做账到底对不对
分配股利了报表的勾稽关系就是不平的
差异就是分配的股利,那要是正常运营的企业分配股利的话也是不平的是吧!第二年才会平?还是一直不平呢
分配的当年不平的,第二年就是平的了
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快