你好; 发了次月一起来报哈; 一起报
我公司是劳务公司,在这段时间承接了一个劳务项目,派了两个人去干活,因项目款还没批下来,派出的这两个人6至8月都没有发工资,只是买了社保,要到项目款拨下来扣回个人部分再发回工资给他们,那么我在申报个税时按零申报,请问一下在做工资表时是怎么样做这两人的工资,是不是也是按0?
老师您好 我想咨询一劳务报酬这块 劳务人员为我们提供了两个月的劳务 两个月都分别到税务机关代开了发票 但这个月才给到我们发票 那我们这个月给他付钱的话是付两个月的劳务报酬 请问这个个税的话是怎么申报呢 是以两个月的金额合并申报吗?还是分次申报呢?
关于劳务报酬个税申报,公司支付2000元请专家参与A项目研讨会,费用当月付清;同月支付3000元请同一专家到公司开B项目培训课,费用当月付清。两笔劳务报酬为同月不同日支付,同月两次聘请同一专家参与不同的项目,个税代扣代缴应该合并一笔按劳务收入5000申报,还是应该分开两笔按3000和2000分别录入申报呢? 个税系统劳务报酬同一人同月劳务报酬录入一笔或两笔都是能够申报的
请问劳务人员,当月因两项任务在我公司取得劳动报酬,这两笔是在当月分别发放的(未跨月)。请问申报个税时,是分两笔分别申报,还是两笔金额合计之后一起申报呢?
公司12月20日收受 个人12月19日开的 劳务报酬发票7万元,公司需要给个人代扣代缴 个税, 请问 我司该在什么时候给这个人 申报个税 ? 是与我司的员工报个税时 一起申报吗 ? 能否现在先行 单独给这笔 劳务报酬申报个税 ?
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
请问下老师,像那种进货以后马上卖的,结转成本的时候,可以直接,借:主营业务成本,应交税费——进项税额,贷:应付账款吗?还是必须要库存商品过渡
个体户查账征收,注销会查账吗
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,5月29号收到一张进账票是13167.22,款已付,5月没有销项票,5月做记账凭证是借:预付账款,贷银行存款等6月或者7月冲减,还是借:库存商品,应交税费,贷:应付账款
两笔金额加在一起报,与两笔分别报,个税会一样吗?
你好 ; 个税预交的时候 可能影响的 ; 最终汇算的个税是一致的哈
那是否可以先分开两笔申报,因为两笔劳务费分属不同部门不同项目,合并后不好计算个税,不好分摊。等他们汇算时候多退少补?
你好; 你分别是好久去发的; 我看看 时间
都是7月发的,现在申报7月个税
7月发的;8月一起报哈。 不是分别报
8月报,也可以分别录入2笔金额报,我现在操作的就是这样
你好; 一起合并金额来报哈