可以直接确认未开票收入与销项
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
#提问#老师7月份产成品已发出,但还未给客户开具发票,能在7月份确认收入和缴税吗?但为了和仓库报表上出库数量一致,我得暂估。暂估需要确认收入和销项税额吗?
#提问#老师年底了假如企业年底算着含税收入4920万,但政府给订的目标5000万,我们可以把收入暂估上80万吗?具体怎么暂估?暂估的话就得把24年1月份的收入拿过来80万是吗?但同时确认收入和成本后,库存就不对了,库存也不足出现负数怎么处理?还有什么好的办法吗
老师具体情况是,我家数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗
公司进项票多,要按照税负交增值税吗
您好,免税农产品能够抵扣进项吗?
公事出差去工厂,忙不过来,临时找了几位兼职人员,他们的工资由员工垫付了,员工事后怎么报销入账?
老师请问手机上的电子发票下载哪个版本咋样打出来啊谢谢
这个人不是我,那这个人是财务负责人吗?我是什么在哪里查看
你好老师,公司这个月转为了一般纳税人,下个月季报所得税的时候如何报,按多少税率啊
老师您好,发现去年年末未将本年利润转入利润分配-未分配利润中去,现该如何处理?
你好,我的进项含税金额为415632.85元,进项税率为13%,我的销项税率为9%,那我这个月可以开具多少的销项发票
我是深圳一家水电安装公司,主要业务帮安装水电,开票劳务费,成本是请工人发工资报个税,我最大成本就为人工工资,公转移发工资受,公对私120万的限制??
这个赵盼盼不是我,,代表财务负责人是赵盼盼吗,怎样看我是财务负责人还是办税员
直接在本月缴税吗
是的,8月申报缴纳7月的增值税