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老师商贸企业,我是按照销项税额金额来抵扣进项金额,但是从4月开进17万进项税额,这月7月销项税额63693.38元,我抵扣了62137.18元,但是这样做是不是库存不合适???那我怎么做才能合适???

2023-08-10 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 17:41

为啥不是抵扣17万,而是抵扣62137.18?

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快账用户6033 追问 2023-08-10 17:50

怎么抵扣17万,销项62137.18啊??

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齐红老师 解答 2023-08-10 17:55

我的意思是你认证了多少就抵扣多少销项税,差额就形成留抵税了。很正常的哈

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快账用户6033 追问 2023-08-10 18:01

现在留底要退税啊??

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齐红老师 解答 2023-08-10 18:02

去年才退税,今年没有政策规定留抵退税

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快账用户6033 追问 2023-08-10 18:03

这样商贸销项库存商品有的没有啊没法出库??怎么才能解决这个问题??

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齐红老师 解答 2023-08-10 18:05

进项认证抵扣没有要求库存商品必须要出库。抵扣和商品的销售是不同步的呀

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快账用户6033 追问 2023-08-11 09:11

那我开进的所有发票把项目名称,单位,数量,金额做库存账,借,库存商品——项目名称 借,应交税费——应交增值税——进项税 贷 应付账款-单位 这样做账的。因为进项没有认证抵扣,我把借 应交税费这个科目不写了,然后等着开销项了能抵扣了,写,借应交税费-应交增值税-进项税额然后发票附到这笔科目后面,可以吗???

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齐红老师 解答 2023-08-11 09:15

正确的做账方式。 借,库存商品——项目名称        应交税费——应交增值税——进项税 (当月认证)       应交税费——待认证增值税进项(当月不认证)  贷 应付账款-单位 以后认证 借:应交税费——应交增值税——进项税  贷:应交税费——待认证增值税进项

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快账用户6033 追问 2023-08-11 10:08

知道了老师,那发票附到哪个凭证里???

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齐红老师 解答 2023-08-11 10:11

发票附在第1个分录后边,抵扣联装订在勾选认证月份

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快账用户6033 追问 2023-08-11 10:27

老师这两个选哪个??

老师这两个选哪个??
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齐红老师 解答 2023-08-11 10:30

选待认证进项那个的

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快账用户6033 追问 2023-08-11 11:32

知道了老师可以这样做是吧,我之前没有销项,就进项没有抵扣,也没有做账,放到有销项,能抵扣了,才做账了。这样没有库存了就可以,有库存了,发现销售库存结转不了成本。结转库存数量不够

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齐红老师 解答 2023-08-11 11:35

按我写的分录做就是了哈

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快账用户6033 追问 2023-08-11 11:37

非常感谢老师这个问题终于解决了。

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齐红老师 解答 2023-08-11 11:43

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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为啥不是抵扣17万,而是抵扣62137.18?
2023-08-10
你好,最好根据你的税负,多多少少交一点税款。
2021-10-27
那个是3月要勾选待认证的进项,3月做
2025-06-10
您好 请问它销项税额合计6000元是开具的多少税率发票
2020-08-23
你好,税负是:实际缴纳税金/不含税销售额
2022-04-29
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