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你好老师,我们是小规模劳务公司,承包a公司项目,我们的开票金额是500w,但实际收到公账款是300w,另外200w由a公司代发工人工资,请问这200w我们需不需要对方开票或是做其他处理呢?另外是由哪一边报个税呢?

2023-08-11 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-11 09:24

同学你好 对的 这个需要开发票的

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齐红老师 解答 2023-08-11 09:24

开发票的做收入报税就可以

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快账用户2772 追问 2023-08-11 09:29

老师,我们是承包方,也是需要开发票的是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-11 09:34

对的 这个需要开发票的

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同学你好 对的 这个需要开发票的
2023-08-11
你好,根据你的描述,是对方申报个人所得税的 
2024-11-29
总包公司开出100万发票去结工程款,这100万是总包公司应向客户收取的全部款项,因此,总包公司在申报税时,这100万是需要纳入申报范围的。同样地,预缴税款时也应基于这100万的金额进行计算。 分包劳务公司开给总包公司的50万发票,实际上是总包公司支付给分包劳务公司的费用,这部分费用在总包公司的账目中应作为成本或支出进行核算。在申报税时,这50万可以作为成本或支出进行扣除,从而减少应纳税所得额。
2024-04-17
你好,实际是对方承担,有利润吗?社保在谁这边缴纳?
2025-09-01
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
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