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老师好!单位每个月从每个人工资中扣20元,做为单位的活动经费,计入了其他应付款,现单位用部分款组织团建活动,但是取得发票时,先由个人垫付了款项,改如何做账务处理?谢谢!

2023-08-11 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 12:43

同学你好 这个挂往来科目

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快账用户6144 追问 2023-08-11 12:44

没明白老师的意思!

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:46

借费用科目 贷其他应付款

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快账用户6144 追问 2023-08-11 12:49

其他应付款挂垫付人吗?现在是要冲每月捐款的活动经费!怎么走账?谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:58

同学你好 谁垫付的挂谁的名字

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快账用户6144 追问 2023-08-11 13:03

款付给个人了!问题:1、垫付款付给个人了怎么做账?2、怎么冲每月扣款,计入其他应付款—员工基金余额?谢谢放!

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齐红老师 解答 2023-08-11 13:08

谁垫付的 不是垫付给谁 是谁出的

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同学你好 这个挂往来科目
2023-08-11
同学你好 1.借固定资产504000 借应交增值税65000(题目未明确是否含装卸费税金,未考虑) 贷银行存款569000 借事业支出569000 贷资金结存569000 2.借应付职工薪酬800000 贷其他应交税费40000 贷零余额账户用款额度760000 借事业支出760000 贷资金结存760000 借其他应交税费40000 贷零余额账户用款额度40000 借事业支出40000 贷资金结存40000
2021-12-23
正在解答中,请稍等
2022-04-04
您好,同学,是做会计分录吗
2023-06-23
扣个人所得税时:借:应付职工薪酬—基本工资30000 贷:其他应交税费—应交个人所得税30000 C. 实际支付职工薪酬:借:应付职工薪酬—基本工资470000 —绩效工资300000 —其他个人收入100000 贷:银行存款870000
2023-05-08
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