是指现在还总部款项吗?

之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
总部最开始投入40万。借,银行存款。贷其他应付款。这次还代付房租就是这样做的。结果其他应付款少钱了
老师,至少的油发票,会计入账在应付账款,其实这个钱老板已经出了,那现在我这样写对吗?借:应付账款,贷:其他应付款-老板,等钱给了老板,就,借:其他应付款—老板,贷:银行存款
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
2025年未分配利润变动情况与企业所得税申报情况不一致,请核实是否存在申报错误的情况 作变更股权 是什么问题
你好老师,请问我们24年工地进的材料发票直接入成本了。但是项目经理说还有一批材料没用完,需要卖给别人,这都26年了,请问怎么调账
老师,公司是生产制造一次性纸杯碗小工厂,平常对接的客户支付方式大多是刷信用卡、花呗、微信、支付宝这些,现在想办个个体户,开个经营收款码,对接客户的支付方式,费率低些,方便收款,。对公司来说我需要做好哪些税务风险?个体工商户,需要税务登记需要做账吗?是按什么方式核定税种
老师,您好,我想问一下,我们公司有两台设备,总金额是12万左右,只用到2年,然后老板说当废铁卖掉了,只卖了几千块钱,请问这个合理吗。我该怎么处理比较好呢,老板私下处理的,也没有发票往来。
上缴税金是指当年实际入库数吗?例如增值税是去年12月发生额到当年11月发生额
老师 我刚看资产负债表;预付账款期末余额是负数;应该调到哪个科目借方还是贷方;预收账款也是负数怎么调 调到哪儿科目哈
老师我们12月购进一辆二手车,当时收到的是普票已入固定资产,现在4月又要出售,需要缴纳13%税,所以让对方补开了专票可以抵扣。那现在是收到13%专票,税额是要冲减之前入资产的金额吗,本月又要出售,这个对折旧这些有影响吗,需要调整吗