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老师要是我们是公司的办公场地的租金这个是怎么写分录的,我们没有提前交钱,就是先是欠着的,可能半年交一次或者是一年叫一次租金

2023-08-14 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 16:08

按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东

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快账用户1875 追问 2023-08-14 16:41

老师你为什么要用预付账款尼

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齐红老师 解答 2023-08-14 16:46

预付款视同待摊费用科目

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相关问题讨论
你好 借管理费用,贷应付,借应付,贷银行
2023-08-14
按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2023-08-14
借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借管理费用 贷预付账款
2023-03-04
同学你好 你做预收账款就可以 按月确认收入
2024-04-07
2024 年计提未付且无发票的房租,汇算清缴应调增。2022 年和 2023 年房租,先补提,通过 “以前年度损益调整” 科目处理。若老板在汇算清缴前付款并取得发票,准备资料向税务机关专项申报,申请追补至相应年度扣除;若不满足条件或超期限,则不能扣除,无需调整。
2025-04-18
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