交房租的凭证吗,缴纳的时候计入预付账款,然后按月分摊

老师你好,我们公司是租的厂,然后厂是生产我们的主营产品的,我们交房租是一年一年的预交,合同是签了10年的,老师这个要怎么写这个分录呢?
老师好:请问我们公司是物业公司,整租A的楼房,然后分租出去,我们跟A签订的合同是20年,合同印花税我们已经交了,和A的这个合同还有个补充协议,牵扯到C。这个协议也要交印花税吗?
老师好,我们租一部分厂房给别人做,连同机器设备,我们总的厂房租金20万,租给别人的这一部分谈的是10万,房租水电都是我们先付出去,然后租房子的再还我们,分录怎么写呢
老师,你好,我想问一下,我们租人家的厂房,然后他是不是应该交房产税,还是这个房产税应该我们给他交
老师您好,我们公司厂房是租的,然后电费是我们交的,这个电费发票说是只能开给户主开不了给我们公司这个怎么处理呢?
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
老师好!缓解社保压力有什么好的建议?
你好老师,现在电梯安装,怎么开票?这个公司只负责安装,不提供材料
个体户和个人独资企业需要实缴注册资本吗?
我们是小规模的公司。要开具一个点的发票12万,免税发票开了28万。请问如何交增值税?
25年的新办企业,12月利润表是亏损的,目前还没有做所得税汇算清缴,那26年一季度的利润表是盈利的,那26年一季度的所得税可以弥补亏损吗,如果做了汇算清缴之后,在申报一季度的所得税是否就可以享受弥补25年度的亏损?
卖农资的小规模纳税人供应商开的发票是几个点?
之前已入账未认证进项发票都记到待抵扣进项税额,今年想调整可以这么做分录吗?摘要:因会计科目使用规范调整,将应交税费-待抵扣进项税额余额转入应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-待抵进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
老师,自然人电子税务局扣缴端,密码登录是不是就不是个人名义登录
老师,我想问下对方给我开了3550元的材料发票,我只付了了3500元,剩下50不用付了,这个50怎么账务处理?
这个怎么分摊呢老师
就看每月房租是多少就分摊多少,借,管理费用,贷,预付账款