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老师,您帮我看一下这个表格,这个是当月的应收账款和应付账款,应收账款您只看同行和国庆那部分,这样您能算出来利润吗?

2023-08-14 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 17:02

您好,您发一下看看吧

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:03

老师,算利润的时候为什么不能用应收账款减去应付账款余额?

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:04

因为他俩是资产负债科目,不是和利润相关的

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:08

老师,您看这个图,收入为什么不能用应收账款-应付账款,会计上我知道怎么解释,可是怎么跟老板解释,

老师,您看这个图,收入为什么不能用应收账款-应付账款,会计上我知道怎么解释,可是怎么跟老板解释,
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齐红老师 解答 2023-08-14 17:12

这样的话,1您跟他说,这个是资产内部的科目兑换,不是损益

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:12

老师,是不是这样的用应收-应付算的是账上从开业截止到现在的总利润?

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:13

不是,当月利润

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:14

老师,内账当月收入+截止到当月的应收账款-当月支出-截止到目前的应付账款是不是应该等于截止到目前的累计利润

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:15

你说你们这个内账表格是吧

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:15

是的,老师

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:16

不对,不能这么算

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:17

老师,您看这个内账表格,看看出来当月利润是多少吗

老师,您看这个内账表格,看看出来当月利润是多少吗
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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:18

老板说他算的利润是15万我不知道他怎么算的

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:18

老师,我知道了

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:19

明白了,我以为你这个是外账呢

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:20

老师,那这个应收-应付算的是什么

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:20

老师,内账呢

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:20

老师,您帮我看一下这个表利润是多少

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:25

你们跟我们的财务口径不一样,我感觉你们应该就是收入减去流水支出的

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:26

老师,你们的财务口径是什么

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快账用户9946 追问 2023-08-14 17:27

老师,我明白了

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:30

财务的话,肯定都是损益科目了

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您好,您发一下看看吧
2023-08-14
同学你好 这个可以的
2024-04-02
您好,还有存货和固定资产,这个负债表做得一点也不专业,预收账款还是个负数,要重分类为应收账款,负债表不出现负数
2023-09-11
同学你好,一般来说分析不出来。
2022-05-22
您好,不在调整哦,是做负债表时要重分类,我们的账都是对的 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 应收 120 预收 20 应付 250 预付 50
2024-06-25
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