您好,您发一下看看吧

老师,您好,我想问一下营业收入和应收账款都增加的话,能分析出这个公司的应收账款有问题吗?
支付别的公司的货款,麻烦老师帮我看看这个账做得对不对 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 如果是和别的公司的往来是否也能这样记账??
老师帮我看一下这个图片,我要怎么样才能把这个应收和预收的期末数转为0,我本来是做了一个借:预收账款5700,贷:应收账款5700,这个但是还是没有消掉反而那个期末数变成了11400
老师,您好,请问下同样是当月开了发票,都是收到款了,为什么我看外账做的账,显示有些是应借应收账款,有些是借预收账款呢?这里没有区分是否交付课程。
老师,您帮我看一下这个表格,这个是当月的应收账款和应付账款,应收账款您只看同行和国庆那部分,这样您能算出来利润吗?
老师您好,请问我们租的房子,其中部分又转租出去了,我们公司需要开不动产房租发票给对方吗?
老师好,在大厅更正了两个员工去年的个税,企业所得税什么时候更正什么时候交税了,直接更正25年的企业所得税申报表还是?
企业建立账套,一般都是用公司法人的手机号或是其他信息建立的吗
老师,2026年补缴以前年度的滞纳金怎么做帐?
老师 这个月实际收入100万,但是有5万这个月没开票,要下个月开票,这个月可以把这5万入账吗,怎么做,等下个月开票之后要怎么做
老师,公司成立以后都是靠老板借钱到公司来运营,现在能用老板借的钱转为,债转股吗?
公户收到不开票收入83940元,含税价83940元,不含税收入=83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
母公司的人来子公司的宿舍住,然后会打款给子公司,那供电局开给子公司的专票,母公司的人这一部分电费能否抵扣?
老师比如我是技术服务公司成本不是人员工资吗,但是我4到6月份没有收入,那我做账计提工资工资还能放到主营成本里吗,没收入我放到管理费用员工工资,有收入放到成本里人工费
公户收到不开票收入83940元,不含税收入83940元,不含税收入83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
老师,算利润的时候为什么不能用应收账款减去应付账款余额?
因为他俩是资产负债科目,不是和利润相关的
老师,您看这个图,收入为什么不能用应收账款-应付账款,会计上我知道怎么解释,可是怎么跟老板解释,
这样的话,1您跟他说,这个是资产内部的科目兑换,不是损益
老师,是不是这样的用应收-应付算的是账上从开业截止到现在的总利润?
不是,当月利润
老师,内账当月收入+截止到当月的应收账款-当月支出-截止到目前的应付账款是不是应该等于截止到目前的累计利润
你说你们这个内账表格是吧
是的,老师
不对,不能这么算
老师,您看这个内账表格,看看出来当月利润是多少吗
老板说他算的利润是15万我不知道他怎么算的
老师,我知道了
明白了,我以为你这个是外账呢
老师,那这个应收-应付算的是什么
老师,内账呢
老师,您帮我看一下这个表利润是多少
你们跟我们的财务口径不一样,我感觉你们应该就是收入减去流水支出的
老师,你们的财务口径是什么
老师,我明白了
财务的话,肯定都是损益科目了