您好,因为上个月管理费用已经转到本年利润了
填写月报利润表时显示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的负数是因为冲减了上月多计提的税金及附加
上个月多计提了工资,我这个冲红,重新计提,管理费用就是负数了可以吗
为什么冲减上月多计提工资 管理费用显示是负数
为什么冲减上月多计提工资 管理费用和应付职工薪酬显示是负数 科目余额表也是
冲减多计提工资为什么余额是负数
老师,我们买个已到报废年限的客船,还可以入固定资产吗
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司吗?是员工卖,然后钱现在是在员工那里
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
超市发售购物卡,先给购卡单位开具不征税预付卡发票,等顾客消费后,是不是还要再根据消费明细开具正式的销售发票呢?
老师,行政事业单位收到不征税预付卡发票,可以直接拿发票入账吗
8月的出入库单,做账可以做到九月吗
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
那怎么操作呢老师
正常冲销就行,负数也没事
科目余额表也是负数呀 不影响吗
科目余额表管理费用转到本年利润不就没余额了吗
好像也会有吧
你要是没转到本年利润就有
负数结转的呀
对,管理费用负数按照负数结转
好的 我结账我看看
嗯,好的你先操作我看看吧