你好 借:以前年度损益调整,贷:银行存款

老师,我去年2019年12月计提印花税:借:税金及附加70750 贷:应交税费-印花税 70750 但今年2020年8月因税务优惠实际缴印花税35375元 我今年8月做会计分录:借:应交税金-印花税35375 贷:以前年度损益调整 35375 借:应交税费-印花税 贷:银行存款35378 还要做其他的会计处理吗 比如本年利润的影响
老师好,我们是建筑公司,23年8月补缴以前年度的环保税及印花税,分别怎么做账务处理?
老师好,我们是建筑公司,现在补缴了19年的增值税怎么做账务处理呢?
老师您好,我们公司补交了去年的印花税及滞纳金,我记账做在以前年度损益调整了,请问月末如何结转以前年度损益调整科目?用这个科目有什么注意事项吗
老师,你好,是这样的,我司2022年第四季度的印花税是在23年1月申报的,扣费也在23年,今年做汇算清缴的时候,审计说23年付的是22年的印花税,所以把税费调到了以前年度损益,请问我现在账上怎么调呢
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
不用再调整其他科目了吗?
你好,是的,只需要通过 以前年度损益调整 科目核算就可以了
补缴的个税呢?
你好,是工资薪金个人所得税?
邹老师你好!还有补缴的这些税费产生的滞纳金,我们还补缴了以前年度的企业所得税,又怎么做账务处理呢?
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出—滞纳金, 贷:银行存款
个税是补缴的以前年度个人劳务报酬产生的个税?
你好,针对以前年度个人劳务报酬,你所做的分录是?
以前就是没有申报,当时直接做的分录是:借 合同履约成本 贷 银行存款
你好,之前的支付的是含税金额,没有扣除个人所得税?
对的,之前支出就是含税的,现在税局要求补申报不含税
你好,如果这个税款(劳务报酬个人所得税)无法找对方收回 借:营业外支出,贷:银行存款
好的邹老师,谢谢您
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。