在具体的什么问题
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我们是销售方,由于合同作废,现在要红冲24年的一张发票,什么流程?
老师您好,买卖合同,是不是应付和应收的合计数呢
购买手机,送客户,开的专票,视同销售怎么做账
企业所得税预缴申报表今年全年的每季度都更正了5次。不会有问题吧?
老师,我是物业公司会计,收款日期跟开票日期不在同一个月,做帐可不可以直接把发票放在到帐日期这里一起做
我们是一般纳税人,销售门,进项发票会分别开门跟门的一些配件回来,但是销售出去的发票货物那里只会写门,那么哪些配件应该怎么结转成本呢?配件的数量无法确定
老师 我想请教个问题 我8月的利润表本年累计数是10255962.47元 本期数是1672090.02元 那我7月份的本年累计数是应该是多少 本期数是多少呀 这个怎么计算 麻烦写下公司 一下子头懵了不知道怎么算了 注 麻烦写下7月累计数和7月本期数是多少 怎么算的
免退税申报审核状态是已办结,退税款什么时候到账呢,后续还有什么操作呢,需要人工提供公司账号吗
差额征税全额开票,季度开票(普通发票)金额小于30万,免增值税,申报增值税时也需要填写附表1️⃣吧,用全部收入减去可扣除除额后的数据计算出来的不含税销售额填入主表免税销售额的位置
你好我公司是一家装修公司,现在我们的客户要从银行搞装修贷,但是银行说要打到对公账户才能享受贷款贴息,客户是为了我们公司的业务去贷款,可以打到我们的公司我们再转回给客户吗
老师就是去年我是有1000多钱的材料我是没有票的,但是我结转了成本,这个怎么办
我心里是这样想的,不是说500块钱以内的东西没有票也可以入账可以结转成本,所以后面我没改了,只有1000多块钱没有票
去年汇算清缴纳税调增了吗?
这个是在去年销售的吗?
对,就是去年的,没有进行纳税调增,当时不记得去了,只有1000块
用的报销单和对方给的销售单入的账
那你可以在明年汇算清缴的时候纳税调增,也可以去修改汇算清缴。
不能不管吗?
可以的,这种有风险的。
不可以的,这个总有风险的。
老师这种金额少也是不行的吗》
对的,是的,是这么做的。
老师就是我问你就是万一中间换了一个会计,然后又没有记载那个没有票的成本那这种应该怎么办
你就只能挨个凭证去往前翻,或者是你交接的时候,你跟他说当时没有发票的成本费用,还有收入都有哪些。
老师我上次已经改过一次汇算清缴了我又改一次会不会不太好,等一下他看我改来改去的
可以的,这个没有关系啊,主要是怕你税务局那边比对。