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差额征税全额开票,季度开票(普通发票)金额小于30万,免增值税,申报增值税时也需要填写附表1️⃣吧,用全部收入减去可扣除除额后的数据计算出来的不含税销售额填入主表免税销售额的位置

2025-10-16 13:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 13:51

你好对的,差额征收是需要填的。

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你好对的,差额征收是需要填的。
2025-10-16
你好; 是的;  写10栏次即可;    报麦女士的; 你这个收入是 涉及劳务派遣差额这些数据吗; 才好判断的  
2023-04-17
你好;  含税销售额 是含税的金额; 不是不含税的金额; 你写含税金额进去 是提示错误了吗
2024-01-11
第三栏普通发票110789.29 这个删除,1行=2行=1529.70 10行填写110789.29
2020-07-13
附表一,应税行为3%,本期发生额95万,本期抵扣额95万,全部含税收入100万,不含税销售额8万 您这里计算有错误吧
2023-01-09
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