你好,学员,具体什么问题的
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2017年度至2019年度发生有关业务资料如下: (1)2017年1月1日,甲公司为自行建造一栋仓库从银行取得借款500万元,期限为3年,合同年利率为6%(合同利率与实际利率一致),不计复利,到期一次还本付息,所借款项存入银行。 (2)2017年1月1日,开始建造仓库,当日用专项借款购入工程物资500万元,以自有资金支付增值税税额65万元,全部用于工程建设,施工期间,工程领用本企业生产水泥的实际成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元。另支付工程人员工资70万元,其他费用18万元。 (3)2017年12月31日,仓库工程完工,达到预定可使用状态。该仓库预计使用年限为20年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。 (4)2019年4月1日,该仓库因火灾毁损,其账面价值为696万元,残料作价5万元验收入库。以银行存款支付清理费用3万元。经保险公司核定,应赔偿损失400万元,赔款尚未收到。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制会计分录。
11.甲公司于2×19年4月自行建造仓库,购入为工程准备的各种物资2 200 000元(不含增值税,增值税税率13%),实际领用工程物资不含增值税2 070 000元,剩余物资转作企业生产用原材料;另外还领用企业生产用的原材料一批,实际成本为300 000元,采购该批原材料时的增值税为39 000元;分配工程人员工资200 000元,企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出109 000元,工程于2×20年4月达到预定可使用状态并交付使用。 甲公司对该项固定资产采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为5年,预计净残值率为5%。2×21年11月,该仓库突遭火灾焚毁,残料估计价值5万元(不考虑增值税),验收入库,用银行存款支付清理费用2万元。经保险公司核定的应赔偿损失120万元,尚未收到赔款。 要求:根据上述资料,完成以下核算。 编制2×19年与2×20年建造固定资产购建有关的会计分录; 计算工程完工交付使用时固定资产的入账价值; 计算2×20年和2×21年该项固定资产的折旧额; 编制2×21年11月清理该仓库的有关会计分录。
11.甲公司于2×19年4月自行建造仓库,购入为工程准备的各种物资2 200 000元(不含增值税,增值税税率13%),实际领用工程物资不含增值税2 070 000元,剩余物资转作企业生产用原材料;另外还领用企业生产用的原材料一批,实际成本为300 000元,采购该批原材料时的增值税为39 000元;分配工程人员工资200 000元,企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出109 000元,工程于2×20年4月达到预定可使用状态并交付使用。 甲公司对该项固定资产采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为5年,预计净残值率为5%。2×21年11月,该仓库突遭火灾焚毁,残料估计价值5万元(不考虑增值税),验收入库,用银行存款支付清理费用2万元。经保险公司核定的应赔偿损失120万元,尚未收到赔款。 要求:根据上述资料,完成以下核算。 编制2×19年与2×20年建造固定资产购建有关的会计分录; 计算工程完工交付使用时固定资产的入账价值; 计算2×20年和2×21年该项固定资产的折旧额; 编制2×21年11月清理该仓库的有关会计分录
练习资料:力合股份公司2019年4月发生下列经济业务:1、以银行存款58000元,直接发放工资。2、用银行存款3000元支付本月车间房租。3、仓库发出材料,用途如下(单位:元)产品耗用12000车间一般耗用4200厂部一般耗用15004、以现金750元购买厂部办公用品。5、用现金600元支付车间办公费。6、计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1100元,厂部500元。7、月末分配工资费用,其中(单位:元):生产工人工资34000车间管理人员工资16000厂部管理人员工资80008、用银行存款10000元支付本月车间水申卷。9、将本月发生的制造费用转入生产成本账户。10、本月生产的产品40台全部完工,验收入库,结转成本(假设没有期初期末在产品)。
公司仓库内搭建2间仓储用房,完工后申请付款,可要有验收报告,业务经办人只拍了完工的照片!
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
小规模时候买的固定资产,能不能再一般纳税人时开进项发票
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
1、有完工的照片,不用验收报告可以吗?2、找个体工商户张三搭建的,张三到税务局代开的发票,钱付给张三可以吗!不需要代扣代缴个税吗?
1、可以,但是不严谨的,最好是有完工报告的 2、可以的
不需要代扣代缴个税吗?
个体户自己综合所得申报,企业不代扣代缴的