在的具体的什么问题。
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我们是销售方,由于合同作废,现在要红冲24年的一张发票,什么流程?
老师您好,买卖合同,是不是应付和应收的合计数呢
购买手机,送客户,开的专票,视同销售怎么做账
企业所得税预缴申报表今年全年的每季度都更正了5次。不会有问题吧?
老师,我是物业公司会计,收款日期跟开票日期不在同一个月,做帐可不可以直接把发票放在到帐日期这里一起做
我们是一般纳税人,销售门,进项发票会分别开门跟门的一些配件回来,但是销售出去的发票货物那里只会写门,那么哪些配件应该怎么结转成本呢?配件的数量无法确定
老师 我想请教个问题 我8月的利润表本年累计数是10255962.47元 本期数是1672090.02元 那我7月份的本年累计数是应该是多少 本期数是多少呀 这个怎么计算 麻烦写下公司 一下子头懵了不知道怎么算了 注 麻烦写下7月累计数和7月本期数是多少 怎么算的
免退税申报审核状态是已办结,退税款什么时候到账呢,后续还有什么操作呢,需要人工提供公司账号吗
差额征税全额开票,季度开票(普通发票)金额小于30万,免增值税,申报增值税时也需要填写附表1️⃣吧,用全部收入减去可扣除除额后的数据计算出来的不含税销售额填入主表免税销售额的位置
你好我公司是一家装修公司,现在我们的客户要从银行搞装修贷,但是银行说要打到对公账户才能享受贷款贴息,客户是为了我们公司的业务去贷款,可以打到我们的公司我们再转回给客户吗
老师应付职工薪酬-工资的税收金额是怎么算的
老师就是账载金额就是计提的金额是吗,然后税收金额是在12月31号前发放的工资金额是这个意思吗 是在你做汇算清缴前发放的上年1-12月计提的金额,就是税收金额。 老师这是我问其他老师的,应付职工薪酬-工资的税收金额不是应付职工薪酬的借方金额吗
应付职工薪酬工资借方发生额合计正是看所属期一到12月份的,如果你是12月份的,在次年一月份发下去的话,这个算进去。
是的,是借方发生额合计,但是如果你是次月发工资的话,就是看二到次年一月份对应的所属期是一到12月份的。
老师发工资不都是次月发的吗
也有拖延的 不一定次月