对的,是的,需要申报。
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
请问下老师,我们11月给一家公司开票了,但是当时开票信息输入错误,导致这个月才发现票开错了,现在只能红冲重新开是吗?那如果重新开了,下个月申报的时候税款是一正一负抵扣了吗?还是需要重新出税款
老师,我这个月开的专票,下月初报税前发现开错了,冲红,那这笔票我还要交税吗?
老师,我想问一下,我们公司这个月开错一张发票,税号错了,如果不冲红,下个月申报时,这笔错的也要纳税申报吗
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
好的,谢谢老师,老师我们公司小规模,取回的费用票税号开错了,可以入账吗
不可以的,需要退回去重新开。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。