你好不可以的,你不填写的话申报不了。
老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
免抵退出口企业,上月0税率开错成13%税率,本月已冲红,那我本月申报增值税的时候,能不能13%不体现,直接填在免抵退那一栏
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师,我一月份有张出口发票开错了,有一条0税率开了13%的税率,其他开的对的,现在我申报正常申报吗,就是全部比如是10万,现在只有8万报增值税报表的时候申报免抵退办法出口退税额,然后出口再下个月重开发票了再申报,这样可以吧
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
老师,我本月能直接按重开后的正确的销售金额去申请退税么?还是等到下个月再申请退税
下个月再申请退税。