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新建账,应收账款整理期初数有些繁琐,做内账,可以一边录凭证,一边把原来应收账款欠款,调整成以前年度损益调整吗?还是必须建账的时候录入期初数

2023-08-17 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 11:36

是必须建账的时候录入期初数,这个才是准确的

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快账用户4581 追问 2023-08-17 11:39

内账的话,可以不按会计准则走吗?新接手这个公司,整起初数有点难度,我就想一边做着现在账,原来有欠款的单位再给调整以前年度损益,请教老师可行吗

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:40

也可以,内账可以通过以前年度损益调整差额

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快账用户4581 追问 2023-08-17 14:01

老师,我期初余额都填0,后期再调应收账款调以前年度损益调整,做内账不影响我后期的账务吧,

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齐红老师 解答 2023-08-17 14:01

对,不影响你以后的账务处理

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快账用户4581 追问 2023-08-17 14:31

财务软件里没有以前年度损益调整科目的,可以自己增加上吧,我选的企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-08-17 14:31

对,那你自己加上就可以

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是必须建账的时候录入期初数,这个才是准确的
2023-08-17
你好 你们好久建账的 。 如果这个期初都录入错误了 你期初都不平衡的吧 ?
2020-09-25
您好 请问建账不是根据科目余额表录入的期初吗
2022-01-13
你好同学: 期初数据修改是要在初始化的状态下修改,已经做过的账全部要清除的,这样工作量很大,可以做一笔分录调整
2021-04-12
你好;   那你补做 23年去; 借以前年度损益调整贷其他应收款;   先  建账录入其他应收款;在去做   调整  
2023-06-06
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