是必须建账的时候录入期初数,这个才是准确的

老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款(负数)贷:其他营业收入(负数) 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗?该怎么做会计分录呀
新建账,应收账款整理期初数有些繁琐,做内账,可以一边录凭证,一边把原来应收账款欠款,调整成以前年度损益调整吗?还是必须建账的时候录入期初数
最初公司建立的时候不是实缴制度,老会计却把这笔分录做上去了,没有建立银行存款账户,导致现金是虚的,现在改为实缴制度公司减资做借实收资本贷现金会导致现金为负数,是否可以调成借实收资本贷其他应付款 来调整呢?
一般纳税人建筑公司,公司前面一直没有给代账会计提供某平台收到的承兑票据,导致票据融资到账后也没有冲应收账款,直接挂借银行存款,贷应收账款***保理有限公司,我现在想调整,把原凭证冲红,再重新做收到票据和票据融资到账,但是发现有些凭证以前代账会计是做一笔借银行存款**支行(ABCDE合计),贷应收账款ABCDE,比如说ABDE都是正确的,我写说明时候可不可以写,原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C,这样可以吗
老师,请教,记账公司拿回来的账,截止6.30日,二季度申报,7月建账后已经录入一半凭证,现在是记账公司改了2023年底的12月期末数,和2024年的期初数据,改动的金额是应交税费下面的二级科目,45元 请问目前删除所有7月凭证,重新做试算平衡, 还是在7月做一笔以前年度损益调整账务处理
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
内账的话,可以不按会计准则走吗?新接手这个公司,整起初数有点难度,我就想一边做着现在账,原来有欠款的单位再给调整以前年度损益,请教老师可行吗
也可以,内账可以通过以前年度损益调整差额
老师,我期初余额都填0,后期再调应收账款调以前年度损益调整,做内账不影响我后期的账务吧,
对,不影响你以后的账务处理
财务软件里没有以前年度损益调整科目的,可以自己增加上吧,我选的企业会计准则
对,那你自己加上就可以