你好; 那你22年做暂估费用没有; 才好判断; 这个是专票还是普票的?
请问老师,22年付款的款,23年才开票回来(发票日期也是23年的)。那请问这张发票可以入到22年的损益科目中吗
老师,22年按权责发生制计入房租,23年支付22年房租时,减免了1万元,怎么做账?如何结转期间损益、以前年度损益调整?
老师22年房租费没有入账,发票23年才来,这个科目如何做
您好,费用能暂估入账吗,账上22年发生了费用,但发票一直没开回来,23年才开回来,这种22年做账时能暂估入账吗
老师,22年的房租是23年1月付的,做账到23年1月费用里面了,可以吗?房租发票还没有开过来,可以算作23年的费用吗汇算清缴再调增
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
没有做暂估,发票是专票
你好; 借以前年度损益调整; 进项税 贷 银行存款或者应付账款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整