勤奋刻苦的同学,您好: 计提工资时: 借:制造费用/管理费用/销售费用/ 44615.38 贷:应付职工薪酬-工资 44615.38 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 44615.38 贷:银行存款 倒挤 其他应收款(扣款) 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!

老师,这个工资表计提的时候应该怎么做凭证,因为有扣除的住宿费和食堂费用,我需要入账?
老师你好请问我们车间工人免费住宿舍的,有一个办公室人住宿舍,住宿费在工资里扣了,发工资时这个怎么入账,分录应该怎么做,发工资时,借:应付职工薪酬贷:其他应收款-xxx 后面怎么平
老师你好,先有公司支付电费,之后按照公司规定从员工工资里扣除员工应个人承担的电费,我计提工资的时候应该计提应发工资吧?从公司账户上扣除电费的时候,我做的分录是借:管理费用—电费,其他应收款—垫付员工的电费,应交税费—应交增值税,贷:银行存款,现在发放工资了,员工的电费应该怎么做分录
应收账款中和对方对账的时候,有金额相差说是我们多开的发票,要扣除,但是我们不重新开过发票,付款时我们的员工在他们食堂吃饭的费用和罚款要扣除,但是开票的时候不扣,这三个费用我们用什么单据来入账呢怎么能税前扣除
老师,员工要扣个人会费,在工资单里有显示会费这栏,那这个会费需要计提吗?支付工资的时候会费怎么办?因为会费和经费是一起转到工会账户的。比如应发工资5000,社保500,会费25元,实发4475元。
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
辛苦的老师,那我就不用考虑,他的住宿费和食堂费用,对?
勤奋刻苦的同学,您好: 按照工资表格计提工资,有需要扣款的通过往来扣回来,实际缴纳的时候冲销就行 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!