你好。咱们是发生了按次直接就交的,这种情况就不需要计提了。 要是咱们按季度来申报的,咱们就是发生的时候就正常进行就可以了。签订合同的时候就可以计提。

老师,一般纳税人期间开发票,现在是小规模纳税人,小规模期间红冲一般纳税人期间开票后,再开在一般纳税人期间发生的业务。是选择按6%开,还是3%开,如果3%开,税务局说就算你不享受普票免税政策,按3%开发票,另外百分之三保税时候也要给他报上去,这个我怎么不是很懂呀,老师
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
你好老师,小规模纳税人成立公司有几年了但是一直没有核定财务报表,也没有申报过,印花税也没有,现在需要补交,我是按季度申报小规模的,从什么时候开始补交呢?印花税是不是报买卖合同啊?
我是一般纳税人,为什么在附表五我申报的时候提示按月销售额不超过10万的纳税人免征教育费附加和地方教育费附加,附加税不管是一般纳税人还是小规模现在都是减半征收吗?
老师,企业初次购买税控设备可以全额抵扣,那么,企业从小规模开始升为一般纳税人,还是同一个设备,同一个维护费,一个企业只购买一次就可以了,那为什么说初次购买可以全额抵扣?也不存在计提折旧的问题?我理解不了,什么时候要计提折旧?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录