您好,是的,出纳开收据写还款一万
你好,老师,员工出差从公司拿钱,现在拿票回来报销,有一千多块钱是没有发票,只有收据,我们出纳现在走张收据写员工还款,这样操作可以吗
员工之前拿了一万,有8千多的发票,1千多的收据,现在出纳开收据写还款一万,这样操作可以吗
老师,是这样的,我们付款了1万给甲公司但是只收到8千多发票,但是我们已经销售出去了,并开票了,现在需要结转成本,这样子做分录可以的吗?
老师好!公司是建筑工程一般纳税人,8月开了简易计税的发票1千多万,税费已缴纳,业务上出点了问题现在要作废这个发票,缴纳的税款怎么退回来呢?
7月份有2张发票未做账,企业所得税申报了也预缴了,这个月没什么业务,如果把7月份的一张2万的票做到10月份的话,收入是8万多一成本7万多=利润只有2千多。7月份还有一张3万多的放到11月份可以吗?还是怎么操作好些?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
之前做的是其他应收款,现在发票有一部分是收据,么有发票,现在还款1万,其他发票走报销
没有发票的可以先做账,汇算清缴调增就可以了
嗯嗯,有没有好的记账方法,不用去翻凭证调增
可以自已做个表,以后看这个表