您好,是的呢,没收到票的先挂着往来

老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,是这样的,我们付款了1万给甲公司但是只收到8千多发票,但是我们已经销售出去了,并开票了,现在需要结转成本,这样子做分录可以的吗?
老师,我们销售设备共100万,归集的成本一共40万的话,已经销售给 客户 但是对方只给我们支付了预付款30万,我们也之开具了这部分的发票 请问我们可以结转成本么,结转的话要结转多少?
你好老师,甲公司往我们公司对公账户转账了118万,这些都是需要开具发票的,但是目前发票还没有开出,现在这118万已经转到法人账户上然后转到甲公司对私账户上了,这样怎么做分录
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
挂往来?我现在是需要的是结转成本喔,老师看到我写的分录吗?
等到我下个月拿到发票,直接把发票放回9月份可以吗?还需做什么账务处理吗?
您好,我看了呀,借方的主营成本把10000全结转了,8000的劳务成本是有发票的,2000是发票还没有来的 我想想8000和2000全用预付账款都可以,因为10000结为主营业务成本了,没有必要一个业务入2次费用 下月来发票或下下月来发票时,我们凭证都装订好了,把这个分录冲了,再按发票做一个分录,这个大分录不影响利润表,就是把发票放在凭证里
但是我在8月份的时候收到发票已经入到劳务成本去了,就相当于还挂着账是劳务成本的8000元的
您好,收到8000的发票时您是借劳务成本,这个分录是贷 劳务成本,一借一贷就没有了
如果可以按照我说的这样做分录,那么在下个月收到2000元发票的时候需要做分录比较合适呢
对啊,现在我做劳务成本去贷方就平了,主要是还没有收到2000成本的发票我不懂怎么处理
您好,因为2000已经入主营业务成本了,做个分录为了把发票放入凭证中,跟8000一样 借:劳务费 2000 贷:劳务费2000 你觉得合适么
可以两个科目都写一样的呀,是这样吗?借:劳务成本:甲,贷:劳务成本-甲
您好,可以的呀,这个分录没有什么意义,就是把发票入在凭证里,如果好几个月来发票,不去拆以前的分录了 我们季度 收银行手续也是这样的分录呀 借:财务费用 (正)进项税(正)财务费用(负) 因为每月把手续都入账财务费用了,现在收到发票把进项税记进去,
那如果在下个月能开回来,上个月凭证还没有装订的话,也是可以放回去的了,
还有我们是小规模纳税人的,不用单独做进项税额吧
您好,是的是的,放一起最好,以后要复印不用找2个月凭证了
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~