同学你好 这个没事 你正常做账就可以了
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师,商贸企业(一般纳税人),购进货物,暂未收到发票进项税怎么处理,我们现在还把这批货物销售了,暂时也没给客户开票,准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报
老师好 一般纳税人 1 购进设备也有进项发票 2购进的设备卖给了客户 客户呢也给了货款 过了一段时间给客户开销票 但是被对方告知他们单位自己注销了 请问老师账务要怎么处理
老师,请教下: 我们有一个设备是客户提供的,19年境外进口进来的,当时形式发票是无商业价值进来,我们没有付汇,没有入账。报关单的金额有2万美元。现在这个设备出口出去给客户维修了,但是客户不打算给我们用了,不复运回来了。我们账务上要怎么处理?会因什么事被罚?
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
老师 进项税已抵扣 是不是得转出来啊
账 怎么个做法
不用呀 月底结转是这样的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
报收入的时候 是五票收入吗
没开发票的话 分录和开票的一样
是报无票收入吗
另外成本这一块 比如设备1元购进 卖了5元 那么报无票收入的时候 是收入5元 还是4元
对的 做无票收入就可以了
收入是多少 是5元 还是4元 因为当时购进是有成本的 做无票收入 是要去除成本 还是不除成本
同学你好 这个是五元哦 收入是五元
就是卖了多少 收入就是多少
对吗老师
对的 卖的钱就是你的收入
成本这一块怎么转出
成本就是你购进的金额 借主营业务成本 贷库存商品
好嘞 谢谢老师
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