您好,不放在贷方是我担心财务软件取数错误
这个本年利润,为什么之前代理记账那里的期末余额会是在贷方负数呢?我做的就是在借方正数呢?
老师有点不明白,昨天学的材料成本差异,实际成本大于计划成本为正数,是超支,是记在借方,负数是节约计在贷方,到这周转材料怎么是负数记在借方,正数记在贷方了呢?求解析!
为什么冲减费用时,要做负数记在借方,是因为记在贷方的话会虚增本年累计数吗?虚增累计数有什么后果呢?麻烦老师您解答一下,万分感谢。
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
亲们这个制造费用为什么要记在借方的负数,不记贷方的正数呢。
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
那厂房房租记制造费用的话,月末不是要结转嘛?我付款的时候会计分录是什么
是的,借生产成本 贷制造费用
我是先收到发票了,然后我还没付款,那我到时候付款的时候,完整的分录是
收到发票 借制造费用 贷应付账款 付款的时候 借应付账款 贷银行存款
就是损益类科目的话,这个也要看财务软件的借贷方向设置对么老师
对的,肯定是需要看设置方向的