 
                            可以开专票3%,普票只能开1%

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师好 公司在小规模期间签订了一个有型动产租赁合同 这个月公司升为一般纳税人了 这个合同还有10万的发票没开 那以后开发票 税率是13%的了 有政策规定还继续按3%的税率来开吗
老师,我们有一个工程签的是建筑施工合同,结果最后都是跟人家开的销售发票。这个没关系吗?还有,去年签订的合同,工程也都结束了,小规模去年开票税点是用的3%,但是今年开的票给他们用的1%。这个可以吗?
我们公司做建筑服务行业的,小规模期间签的合同,开的票是3个点的专票,工程还没结束,被强制生成一般纳税人了,生成1般纳税人之后开票还可以开3个点的专票吗,这个合同是小规模期间签订的
老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?
 
                老师,比如公司充值油卡2000,实际消费1500,这1500加油站不能开具专票吗?
请问有一家企业从去年12月注册下来就没有做任何处理,连电子税务局的都没有处理,现在需要怎么操作呢?
企业住所和经营场所是一个地址吧,公司注册用的
1个月试用期和员工签订劳务合同不交社保违法吗
请问一下我们打款人和报关单上的境外收货人不是同一个,这样会影响退税嘛?因为有一些是散货,境外收货人不是固定的
老师好:报表上的增值税是5598.90元,税务局增值税填报金额是5598.88,这个多余的部分计入营业外收入后面明细科目写什么
个人给公司的劳务报酬,个人可以申请开专票给公司吗?
老是这种怎么看纯利润呀?要看那几行?
我公司去年12月开出一张发票,卖了1吨的货,现在对方要求红字冲销0.6吨,然后冲掉的这0.6吨重开到对方另一个公司名称,老师请问可以这样做合理合规吗
如果公司给员工报的工资做低了,少交个人所得税,是不是企业承担责任
都是专票
是不是不能这样
都是专票就可以开3%的哈,没问题的
不是我的意思是同一个合同有一部分开的是1%的专票,一部分是开的3%的专票
可以那样开的,税局不管的
你好,建议还是咨询一下12366,有的地方税局可能还是要钻牛角尖
一般是不同的项目可以选择不同的税率