你好,根据你销售货物情况,据实开具相应内容的发票就是了
请教老师一个问题,我公司是销售材料的一般纳税人,我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额,按照设定好的利润点,计算后从供应商取得进项发票,不会要供应商给我们多开,一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们,目前我们设定的毛利点是8%,相应的增值税税负率只有1%,请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢?
老师你好,我们是一般纳税人,供应商给我们开材料发票13个点,我们是建筑公司,我们经营范围有建筑材料销售,我们给别人开发票开几个点啊
我是一般纳税人,购买一批农药,供应商开具13的进项票,以下情况的对应进销分录:1.享受免税,开具普票2.不享受免税,开具9%销项专票3.不免税时怎么计算应该交的增值税
老师,请问我们进货开进来的发票【榴莲】是免税的,那我们也能开免税的销项发票出去吗?我们是一般纳税人
我们是一般纳税人,收到供应商开给我们的免税发票我们可以开免税的销售发票吗
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
税率要开多少? 然后进项怎么抵扣?
你好,是购进之后直接销售?
是的老师
你好,是购进之后直接销售,那就是按9%的税率开具发票,进项也是按9%计算抵扣
好的,老师,老师农产品的相关政策给一份
你好 自产自销农产品,是免征增值税的。 取得的一方,可以按9%计算抵扣
那老师企业所得税呢
你好 自产自销农产品,免征所得税