您好,
借:应交税费-应交增值税
贷:其他收益-其他

老师,一般纳税人,物流公司,进项不够的用加计抵减部分扣除,这个怎么做分录
老师,增值税加计扣除的会计分录怎么做
老师增值税加计扣除部分的增值税怎么做会计分录,比如增值税100元,加计扣除了20元,实际付款80元,那个增值税和附加税怎么计提分录啊
老师,平时增值税加计扣除,分录怎么做?
老师物流公司加计扣除的增值税会计分录怎么做
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
我的本月销项税4430.93进项是3870.63 加计扣除387.06 税款是173.24我要结转本月的增值税我要怎么结转
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
加计扣除的那个体现在哪里?其他收益体现在哪
4430.93-3870.63=560.3
计提时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)560.3
贷:应交税费-未交增值税 560.3
缴纳时,
借:应交税费-未交增值税 560.3
贷:银行存款 173.24
其他收益 387.06
谢谢老师
不客气,很高兴帮您