这个销项税,不能用取得13%进项票抵扣

一般纳税人简易征收3%的税点 如果开13%的专票,进项开3%和9%的专票可以抵扣吗
一般纳税人简易征收,开出3%的发票,这个销项税能用取得13%进项票抵扣吗?
简易征收3点进项专票不能用于抵扣13点销项吗,得进项转出吗?
一般纳税人3%的销项税是简易征收的,进项是不能抵扣这3%税率的简易征收销项税的啊,但是公司既有3%的简易征收也有9%的农产品,抵扣进项的时候怎么区分简易征收的销账和可以被抵扣的销账?如果进项税超过9%销项了怎么办?不是说简易征收的3%销账不能进项抵扣吗?不能抵扣的就一直挂着?
一般纳税人建筑公司,A项目是简易征收,A项目收到的专票不能抵扣进项税,B项目不是简易征收,B项目开票可以用A项目的抵扣进项税吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我也取得了对方开给我的一张3%简易征收专票,能抵吗?老师
你若是一般计税,收到简易征收专票,能抵
什么是一般计税?我是一般纳税人
就是你的销项税率是正常税率,不是简易征收率
您的意思是假如我开出的是13%专票,取得对方简易征收3%的专票。能抵?
是的,你的理解是对的。
明白了,那我开给对方3%的专票,对方也只能用这个抵他自己开出13%的销项税额是吧老师?
是的,开给对方3%的专票,对方也只能用这个抵他自己开出13%的销项税额
谢谢老师讲的清楚明白。
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!