同学你好 对的e是这样
老师好,上月收到对方款项做分录 未开票借 银行存款 100 贷 预收账款100 请问这个月开票后分录要怎么做啊
充值100送10分录 (1)借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 (2)借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 (3)借:银行存款100 贷:预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录?
老师有张分录写错了 正确的是:借:主营业务成本100 贷:银行存款100 写错借:应付账款100 贷:银行存款100 已经跨年了要怎么调整??
老师,本月 银行未达账项100 借:银行存款-未达账项100 贷:主营业务收入 100 下月银行收到分录是这样做吗 借:银行存款 100 贷:银行存款-未达账项100
老师你好,员工借款时做账:借,其他应收款100,贷:银行存款100 归还借款时,借:银行存款100,其他应收款100 来时这个做账分录是不是对的?
公司账面余额不够付工资,老板转到公账,要怎么记账
请问酒店购入的日杂用品和餐具记入低值易耗品可以吗?
付了库房一年的房租,怎么入账,怎么摊销
老师,请问一下,我当时多提的个税计入什么科目? 当时做的是:借:管理费用 120元,贷:应付职工薪酬120元,然后又做了一笔:借:应付职工薪酬 120元,贷:个人所得税 20元,贷:银行存款100元,后面感觉个税多计提了,我现在应该怎么冲
电子税务局,事业单位提交财务报表,其中的收入费用表,有租金收入,是填含税金额吗?第一次做事业单位的会计
老师,社保补差怎么在税务局操作呢
老师,请问一下制造生产类企业,从供应商购买A产品后,进货开票名称是A产品,但是这个A产品需要生产企业自行贴标签,增加一个包装袋,销售发票也是开A产品,可以这样操作吗
老师,我这边已经把进账勾选了,对方要红冲,那红冲的负数发票要对方发给我做账,还是 我自己也能打印呢
学校给部分发的500元奖励,部门拿去聚餐没有分到个人头上。如果计入应付职工薪酬科目,这样税局和个税应付职工薪酬就不一致。有影响吗
外贸企业,招待客户比较多,节约成本,公司自己在食堂买菜,购酒招待,怎么账务处理,酒怎么入账。