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老师,就是我们付款的时候厂家给核销的费用结账的时候账款了,这个怎么做分录呢

2023-08-22 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-22 11:55

没没明白你说的什么意思呢?

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快账用户1211 追问 2023-08-22 12:07

就是我们付款给厂家的时候应该付100,厂家应该给我们核销费用10,所以账扣了之后我们付了90,怎么做分录呢

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快账用户1211 追问 2023-08-22 13:26

在不 老师

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齐红老师 解答 2023-08-22 14:09

为啥要核销10万呢关键是

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相关问题讨论
没没明白你说的什么意思呢?
2023-08-22
您好,这都列在发票上面了,就是价外费用,一起入在存货成本里,如果是垫付就不用开票的,运输公司开票给我们。 我们开给客户也是一起记在商品里主营业务收入,理解为这是送货上门,就是这个价格,
2025-02-28
你好        那你垫付款的时候 借其他应收款-厂家 贷银行存款 。 到时进货 :借库存商品    进项税贷  应付账款 。 借应付账款 贷其他应收款-厂家  银行存款  
2021-06-08
你好,你们单位是代收代付的吗?这个具体的是啥业务的?
2022-12-20
借其他应收款借主营业务成本负数。
2022-01-11
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