你好!可以直接转了
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
您好老师有一个问题就是a公司和b公司共用一个齐鲁银行账户(账户是a公司的),现在是a公司借b公司的钱支付一笔费用10万元,账上是借:管理费用10万贷银行存款10万,付款的钱就是齐鲁银行里b公司的钱,钱本身就在账上的齐鲁银行里,要想在账上体现这个借b公司的欠款,该再怎么做分录,这种情况可以做分录吗
请问老师 2022年有一笔 借银行存款10万 贷应收账款a公司10万 现在才发现应该是应收账款b公司, 这个是不是要红字冲销2022年的凭证,再重新录一笔更正凭证 还是可以直接做ab公司结转?
老师,有一笔凭证业务,我想冲销它,原来是借财务费用,贷应收账款a公司,这笔是21年的,现在才发现,目前23.12月账还没结账,怎么冲销,需要纳税调整吗?
一般纳税人建筑公司,公司前面一直没有给代账会计提供某平台收到的承兑票据,导致票据融资到账后也没有冲应收账款,直接挂借银行存款,贷应收账款***保理有限公司,我现在想调整,把原凭证冲红,再重新做收到票据和票据融资到账,但是发现有些凭证以前代账会计是做一笔借银行存款**支行(ABCDE合计),贷应收账款ABCDE,比如说ABDE都是正确的,我写说明时候可不可以写,原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C,这样可以吗
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
借应收账款a公司10万 贷应收账款b公司10万 这样结转吗? 摘要怎么写的好
你好!写修改X月X日XX号凭证