您好, 这种不需要做账了

公司没有开票业务了,也就意味着增值税是零申报,银行往来也只剩下收尾款了。像这种情况还需要做账吗?
法人名下两家公司,股东都是法人,有业务来往是不是不能开票抵扣,只能做纳税调增呀,A公司有业务,需要B公司这边操作 广告服务这块的,有打钱进来,B公司做了往来没有做收入。A公司也是做了往来,说是同一法人同一股东,上个财务说不能做实际业务,一直挂着往来,B收到A钱是刚好用来付工资,B申报就只有工资 没有收入。
分公司小规模,一直没开票,没业务,也没取得发票,一直零申报,9月收到了一张费用票,10月对方冲红了,这种情况需要做账吗?还是继续零申报?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老板夫妻的社保公司依然在交,请问怎么做?
这个没事,暂时不用做账
那要做工资表吗?需要申报个税吗?
工资,你按社保的基数来申报就可以
那申报了也不用做账吗
申报个税,说明有工资表,那要不要发工资呢
你少报点就可以了,可以社保和工资的